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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7458 Data de lançamento: 24/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2021, DAS DEPENDENCIAS DAS MOTO BOMBAS DE SAO ROQUE, TAQUARUÇU, ALTO FELIZ, LINHA ESTREITO, FARINHAS, E FARINHAS GRANDE. 0,00 2.566,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2021 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2021, DAS DEPENDENCIAS DAS MOTO BOMBAS DE SAO ROQUE, TAQUARUÇU, ALTO FELIZ, LINHA ESTREITO, FARINHAS, E FARINHAS GRANDE. 2.566,67
24/09/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.566,67
14/10/2021 Pagamento de Empenho 7458/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.566,67
TOTAL 2.566,67 2.566,67 2.566,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.