Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7458
Data de lançamento:
24/09/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2021, DAS DEPENDENCIAS DAS MOTO BOMBAS DE SAO ROQUE, TAQUARUÇU, ALTO FELIZ, LINHA ESTREITO, FARINHAS, E FARINHAS GRANDE.
0,00
2.566,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2021, DAS DEPENDENCIAS DAS MOTO BOMBAS DE SAO ROQUE, TAQUARUÇU, ALTO FELIZ, LINHA ESTREITO, FARINHAS, E FARINHAS GRANDE.
2.566,67
24/09/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.566,67
14/10/2021
Pagamento de Empenho 7458/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.566,67
TOTAL
2.566,67
2.566,67
2.566,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.