Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: SENTINELA DO VALE EIRELI |
Número do empenho: | 7487 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 47 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, LUZ INDICADORA DE CHAMADAS, QUALIDADE DE VOZ DIGITAL, AJUSTE DE VOLUME, AVISO DE BATERIA FRACA, DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA EM ESPERA 200 HORAS, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº140/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3105/2021. | 131,71 | 790,26 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/09/2021 | TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, LUZ INDICADORA DE CHAMADAS, QUALIDADE DE VOZ DIGITAL, AJUSTE DE VOLUME, AVISO DE BATERIA FRACA, DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA EM ESPERA 200 HORAS, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº140/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3105/2021. | 790,26 | ||
03/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 790,26 | ||
18/11/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 790,26 | ||
TOTAL | 790,26 | 790,26 | 790,26 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |