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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SENTINELA DO VALE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7487 Data de lançamento: 24/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, LUZ INDICADORA DE CHAMADAS, QUALIDADE DE VOZ DIGITAL, AJUSTE DE VOLUME, AVISO DE BATERIA FRACA, DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA EM ESPERA 200 HORAS, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº140/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3105/2021. 131,71 790,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2021 TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, LUZ INDICADORA DE CHAMADAS, QUALIDADE DE VOZ DIGITAL, AJUSTE DE VOLUME, AVISO DE BATERIA FRACA, DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA EM ESPERA 200 HORAS, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº140/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3105/2021. 790,26
03/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/4111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 790,26
18/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 790,26
TOTAL 790,26 790,26 790,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.