ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3168/2021.
4,60
6.302,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2021
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3168/2021.
18.737,17
30/09/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/92; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
18.737,17
14/10/2021
Pagamento via Retorno Bancário
18.737,17
TOTAL
18.737,17
18.737,17
18.737,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.