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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 7592 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ROCA SALES-RS, NO DIA 29/09/2021, EM VISITA EM INDUSTRIA TEXTIL 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ROCA SALES-RS, NO DIA 29/09/2021, EM VISITA EM INDUSTRIA TEXTIL 100,00
29/09/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 100,00
07/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.