Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI |
Número do empenho: | 7653 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 51 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CHALEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE MINIMA DE 1,7 LITROS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, FILTRO NA SAÍDA DE ÁGUA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, PORTA CORDÃO, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº130/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3220/2021. | 69,89 | 69,89 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/10/2021 | CHALEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE MINIMA DE 1,7 LITROS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, FILTRO NA SAÍDA DE ÁGUA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, PORTA CORDÃO, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº130/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3220/2021. | 69,89 | ||
20/10/2021 | Conforme DANFE Nº 0/11466; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 69,89 | ||
04/11/2021 | Pagamento de Empenho 7653/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,89 | ||
TOTAL | 69,89 | 69,89 | 69,89 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |