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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7653 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHALEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE MINIMA DE 1,7 LITROS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, FILTRO NA SAÍDA DE ÁGUA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, PORTA CORDÃO, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº130/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3220/2021. 69,89 69,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 CHALEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE MINIMA DE 1,7 LITROS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, FILTRO NA SAÍDA DE ÁGUA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, PORTA CORDÃO, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº130/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3220/2021. 69,89
20/10/2021 Conforme DANFE Nº 0/11466; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 69,89
04/11/2021 Pagamento de Empenho 7653/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 69,89
TOTAL 69,89 69,89 69,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.