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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7689 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ESTANTE DE AÇO COM MÍNIMO DE 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ INSUSTRIAL, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,83 DE ALTURA, 0,30 DE PROFUNDIDADE, 0,92 DE LARGURA, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº126/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3240/2021. 269,99 2.159,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 ESTANTE DE AÇO COM MÍNIMO DE 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ INSUSTRIAL, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,83 DE ALTURA, 0,30 DE PROFUNDIDADE, 0,92 DE LARGURA, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº126/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3240/2021. 2.159,92
10/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/2041; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.159,92
25/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 2.159,92
TOTAL 2.159,92 2.159,92 2.159,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.