Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S. R. CARNETE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7710 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
FIO TELEFONE FE100 PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA JUNTO A SEC. AGRICULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3263/2021. |
6,90 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2021 |
FIO TELEFONE FE100 PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA JUNTO A SEC. AGRICULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3263/2021. |
207,00 |
|
|
17/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
207,00 |
|
02/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
207,00 |
TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.