Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
Número do empenho: | 7736 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 51 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | VENTILADOR de mesa, em polipropileno, com sistema oscilante, inclinação vertical regulavel, controle de no minima 3 velocidade, 220v, no minimo 6 lâmina, com dimensões minimas de 35.4 x 49.5 x 67.5, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº143/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3288/2021. | 169,00 | 169,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/10/2021 | VENTILADOR de mesa, em polipropileno, com sistema oscilante, inclinação vertical regulavel, controle de no minima 3 velocidade, 220v, no minimo 6 lâmina, com dimensões minimas de 35.4 x 49.5 x 67.5, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº143/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3288/2021. | 169,00 | ||
14/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/533; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 169,00 | ||
21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7736/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,00 | ||
TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |