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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7736 Data de lançamento: 05/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VENTILADOR de mesa, em polipropileno, com sistema oscilante, inclinação vertical regulavel, controle de no minima 3 velocidade, 220v, no minimo 6 lâmina, com dimensões minimas de 35.4 x 49.5 x 67.5, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº143/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3288/2021. 169,00 169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2021 VENTILADOR de mesa, em polipropileno, com sistema oscilante, inclinação vertical regulavel, controle de no minima 3 velocidade, 220v, no minimo 6 lâmina, com dimensões minimas de 35.4 x 49.5 x 67.5, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº143/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3288/2021. 169,00
14/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/533; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 169,00
21/12/2021 Pagamento de Empenho 7736/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 169,00
TOTAL 169,00 169,00 169,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.