O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7741 Data de lançamento: 05/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SOFTWARE CENTRAL EDUC. ALFABETO CD Software Módulo E-blocks Alfabeto 4.2.2 (Cód Swe 10033507) - 7.195,50 86.346,00
12.00 SOFTWARE CENTRAL EDUC. MATEMÁTICA CD Software Módulo E-blocks Matemática 5.1.1 (Cód Swe 10033511) - 2.840,00 34.080,00
12.00 SOFTWARE CENTRAL EDUC. INGLÊS CD Software Módulo E-blocks Inglês Nível 02 e 03. (Cód Swe 10033510),CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2021, CONTRATO Nº112/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3293/2021. 3.790,00 45.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2021 SOFTWARE CENTRAL EDUC. ALFABETO CD Software Módulo E-blocks Alfabeto 4.2.2 (Cód Swe 10033507) - SOFTWARE CENTRAL EDUC. MATEMÁTICA CD Software Módulo E-blocks Matemática 5.1.1 (Cód Swe 10033511) - SOFTWARE CENTRAL EDUC. INGLÊS CD Software Módulo E-blocks Inglês Nível 02 e 03. (Cód Swe 10033510),CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2021, CONTRATO Nº112/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3293/2021. 165.906,00
20/12/2021 Conforme DANFE Nº E/82491; E/82492; E/82490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 165.906,00
22/12/2021 Pagamento de Empenho 7741/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 165.906,00
TOTAL 165.906,00 165.906,00 165.906,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.