Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7751 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
TIRA HGT - |
25,89 |
2.589,01 |
2000.00 |
SONDA DESCARTAVEL Nº 12 URETRAL - |
0,50 |
991,80 |
20.00 |
SONDA URETRAL ESTERIL DESCARTAVEL Nº 18 , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3303/2021. |
0,70 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2021 |
TIRA HGT - SONDA DESCARTAVEL Nº 12 URETRAL - SONDA URETRAL ESTERIL DESCARTAVEL Nº 18 , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3303/2021. |
3.594,81 |
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18/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/22135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.594,80 |
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02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7751/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
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3.594,80 |
23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO |
-0,01 |
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TOTAL |
3.594,80 |
3.594,80 |
3.594,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.