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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7782 Data de lançamento: 06/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAFETEIRA ELÉTRICA , JARRA INOX COM PAREDE DUPLA E CAPACIDADE MÍNIMA 1000ML, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SISTEMA CORTA-PINGOS, COLHER DOSADORA, INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, DESLIGAMENTO, CFE. PE Nº 51/2021, CONTRATO Nº133/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3332/2021. 199,31 199,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2021 CAFETEIRA ELÉTRICA , JARRA INOX COM PAREDE DUPLA E CAPACIDADE MÍNIMA 1000ML, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SISTEMA CORTA-PINGOS, COLHER DOSADORA, INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, DESLIGAMENTO, CFE. PE Nº 51/2021, CONTRATO Nº133/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3332/2021. 199,31
27/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/3873; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 199,31
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2021 GESUL COMERCIAL EIRELI - 73050 199,31
TOTAL 199,31 199,31 199,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.