Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
Número do empenho: | 7782 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 51 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CAFETEIRA ELÉTRICA , JARRA INOX COM PAREDE DUPLA E CAPACIDADE MÍNIMA 1000ML, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SISTEMA CORTA-PINGOS, COLHER DOSADORA, INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, DESLIGAMENTO, CFE. PE Nº 51/2021, CONTRATO Nº133/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3332/2021. | 199,31 | 199,31 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/10/2021 | CAFETEIRA ELÉTRICA , JARRA INOX COM PAREDE DUPLA E CAPACIDADE MÍNIMA 1000ML, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SISTEMA CORTA-PINGOS, COLHER DOSADORA, INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, DESLIGAMENTO, CFE. PE Nº 51/2021, CONTRATO Nº133/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3332/2021. | 199,31 | ||
27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3873; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 199,31 | ||
11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2021 GESUL COMERCIAL EIRELI - 73050 | 199,31 | ||
TOTAL | 199,31 | 199,31 | 199,31 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |