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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ITAMAR SACHETT

Dados do Empenho
Número do empenho: 7914 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 18/10/2021, ACOMPANHAR REVISAO DE GARANTIA DO CAMINHAO FROTA Nº198, NA CONCESSIONARIA IVECO, E BUSCAR APARELHO DE SOLDA MIG DA SMOPT 0,00 54,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 18/10/2021, ACOMPANHAR REVISAO DE GARANTIA DO CAMINHAO FROTA Nº198, NA CONCESSIONARIA IVECO, E BUSCAR APARELHO DE SOLDA MIG DA SMOPT 54,50
19/10/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 54,50
28/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 54,50
TOTAL 54,50 54,50 54,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.