Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S.R. CARNETTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
793 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 1/2 X 3/4 |
2,00 |
6,00 |
10.00 |
MANGUEIRA TRANÇADA 3/4, PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA ESF III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº310/2021 |
6,50 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 1/2 X 3/4 MANGUEIRA TRANÇADA 3/4, PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA ESF III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº310/2021 |
71,00 |
|
|
08/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32965976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
71,00 |
|
23/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 793/2021
S.R. CARNETTE - 74582 |
|
|
71,00 |
TOTAL |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.