Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7932 |
Data de lançamento: |
20/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1110.00 |
DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG - |
0,34 |
377,40 |
5400.00 |
ATENOLOL 100MG - |
0,09 |
486,00 |
360.00 |
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3434/2021. |
3,76 |
1.353,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2021 |
DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG - ATENOLOL 100MG - ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3434/2021. |
2.217,00 |
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30/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/22358; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.124,79 |
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30/11/2021 |
CFE, SOLICITADO PELA SEC, SAUDE NO EMO ANEXO |
-92,21 |
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15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.124,79 |
TOTAL |
2.124,79 |
2.124,79 |
2.124,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.