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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 796 Data de lançamento: 04/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H7 - 24V 80,00 160,00
3.00 LAMPADA 1 POLO 6,00 18,00
1.00 LAMPADA 2 POLOS 6,00 6,00
1.00 FITA ISOLANTE DE TECIDO (AUTOMOTIVO) 30,00 30,00
3.00 LAMPADA BASE DE VIDRO 6,00 18,00
6.00 CINTA PLÁSTICA GRANDE, PARA CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº313/2021. 1,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2021 LAMPADA H7 - 24V LAMPADA 1 POLO LAMPADA 2 POLOS FITA ISOLANTE DE TECIDO (AUTOMOTIVO) LAMPADA BASE DE VIDRO CINTA PLÁSTICA GRANDE, PARA CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº313/2021. 238,00
25/02/2021 Conforme DANFE Nº 890/32978030; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 238,00
11/03/2021 Pagamento via Retorno Bancário 238,00
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.