Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
804 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.60 |
PERFIL U - PADRÃO 5 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MB-2726, PLACAS IVL-3451, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº321/2021. |
12,00 |
379,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
PERFIL U - PADRÃO 5 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MB-2726, PLACAS IVL-3451, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº321/2021. |
379,20 |
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11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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379,20 |
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23/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 804/2021
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA - 72396 |
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379,20 |
TOTAL |
379,20 |
379,20 |
379,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.