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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 831 Data de lançamento: 09/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 11R 22.5, 275/80 22.5, 1000/20, 900/20, 750/16, 700/16, 195/70R16 180,00 180,00
4.00 RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25, CFE. PE Nº12/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº343/2021. 1.950,00 7.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2021 VULCANIZAÇÃO PNEU 11R 22.5, 275/80 22.5, 1000/20, 900/20, 750/16, 700/16, 195/70R16 RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25, CFE. PE Nº12/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº343/2021. 7.980,00
02/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/5316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7.980,00
18/03/2021 Pagamento via Retorno Bancário 7.980,00
TOTAL 7.980,00 7.980,00 7.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.