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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DE MARCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8515 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTECEDOR TRASEIRO - 334,97 334,97
1.00 BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - 45,74 45,74
1.00 BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - 100,39 100,39
1.00 BATENTE DE BORRACHA - 552402399R PARA CAMIONETE DUSTER OROCH PLACAS IZW-7H03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3560/2021. 95,41 95,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 AMORTECEDOR TRASEIRO - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - BATENTE DE BORRACHA - 552402399R PARA CAMIONETE DUSTER OROCH PLACAS IZW-7H03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3560/2021. 576,51
18/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/40628; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 576,51
25/11/2021 Pagamento de Empenho 8515/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 576,51
TOTAL 576,51 576,51 576,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.