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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DE MARCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8532 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA DE COBRE - 8,14 8,14
1.00 FILTRO DE OLEO MOTOR - 63,80 63,80
1.00 ELEMENTO FILTRANTE PARA - 165467674R 77,00 77,00
1.00 KIT DE PEÇAS PARA REVISÃO - 60,00 60,00
1.00 DESCARBONIZANTE - LIMPA TBI - 50,00 50,00
1.00 LIMPA BICOS INJETORES - INJECTOR CLENEAR FLEX 89,90 89,90
1.00 KIT DE LIMPEZA - HIGIENIZAÇÃO 170,00 170,00
1.00 FILTRO DE AR DO HABITÁCULO - 45,43 45,43
1.00 FILTRO DO COMBUSTIVEL - 51,09 51,09
4.00 OLEO LUBRIFICANTE - MOTRIO EXTRA OIL PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DO VEICULO DUSTER OROCH PLACAS IZW-7A46, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3577/2021. 34,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 BUCHA DE COBRE - FILTRO DE OLEO MOTOR - ELEMENTO FILTRANTE PARA - 165467674R KIT DE PEÇAS PARA REVISÃO - DESCARBONIZANTE - LIMPA TBI - LIMPA BICOS INJETORES - INJECTOR CLENEAR FLEX KIT DE LIMPEZA - HIGIENIZAÇÃO FILTRO DE AR DO HABITÁCULO - FILTRO DO COMBUSTIVEL - OLEO LUBRIFICANTE - MOTRIO EXTRA OIL PARA REVISAO DOS 20MIL/KM DO VEICULO DUSTER OROCH PLACAS IZW-7A46, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3577/2021. 751,36
29/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/40732; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 751,36
18/11/2021 Pagamento de Empenho 8532/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 751,36
TOTAL 751,36 751,36 751,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.