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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8537 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, PLACAS IVO-5265, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3582/2021. 2.900,00 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, PLACAS IVO-5265, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3582/2021. 2.900,00
03/11/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.900,00
11/11/2021 Pagamento de Empenho 8537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.