Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8537 |
Data de lançamento: |
28/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, PLACAS IVO-5265, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3582/2021. |
2.900,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2021 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, PLACAS IVO-5265, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3582/2021. |
2.900,00 |
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03/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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11/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.900,00 |
TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.