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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUIR LAURO DE VARGAS E FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8655 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU - 116,75 46.700,00
200.00 LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU SIMPLES - 108,78 21.756,00
200.00 LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU MULTI-FOCAIS, CFE. CREDENCIAMENTO Nº04/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3674/2021. 226,98 45.396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU - LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU SIMPLES - LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU MULTI-FOCAIS, CFE. CREDENCIAMENTO Nº04/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3674/2021. 113.852,00
16/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/037514020; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 29.515,93
18/11/2021 Conforme DANFE Nº 890/037574972; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.087,84
25/11/2021 Conforme DANFE Nº 890/037662180; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 16.863,14
02/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 37.603,77
06/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/037853230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15.382,34
08/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 16.863,14
15/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 15.382,34
30/12/2021 CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº100/2021, ANEXO -44.002,75
TOTAL 69.849,25 69.849,25 69.849,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.