Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8667 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
MANGUEIRA PEAD 20MM PN 12, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3677/2021. |
3,04 |
1.824,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
MANGUEIRA PEAD 20MM PN 12, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3677/2021. |
1.824,00 |
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15/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11337; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.824,00 |
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21/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.824,00 |
TOTAL |
1.824,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.