Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8721 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAPACITOR - DO COMPRESSOR |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
CAPACITOR - DA HÉLICE/VENTOINHA, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3696/2021. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2021 |
CAPACITOR - DO COMPRESSOR CAPACITOR - DA HÉLICE/VENTOINHA, PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3696/2021. |
260,00 |
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23/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/037431398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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260,00 |
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08/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.