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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8727 Data de lançamento: 09/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 56 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 VERNIZ SPRAY BRILHANTE 360ML VERNIZ ACRÍLICO SPRAY INCOLOR COM BRILHO DE USO GERAL. - 16,00 160,00
10.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 12 MM DE ESPESSURA COM 50 M DE COMPRIMENTO, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº174/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3702/2021. 1,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2021 VERNIZ SPRAY BRILHANTE 360ML VERNIZ ACRÍLICO SPRAY INCOLOR COM BRILHO DE USO GERAL. - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 12 MM DE ESPESSURA COM 50 M DE COMPRIMENTO, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº174/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3702/2021. 175,00
03/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/8056; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 175,00
15/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.