Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA |
Número do empenho: | 8734 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 56 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL COM CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, MATERIAL MICROFIBRA COM LAMINADO, CAMADA NEOTEC, TAMANHO APROXIMADO 67 CM, COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA, MATERIAL EXTERNO, BORRACHA, DIMEN, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº177/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3709/2021. | 60,00 | 120,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/11/2021 | BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL COM CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, MATERIAL MICROFIBRA COM LAMINADO, CAMADA NEOTEC, TAMANHO APROXIMADO 67 CM, COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA, MATERIAL EXTERNO, BORRACHA, DIMEN, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº177/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3709/2021. | 120,00 | ||
03/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 120,00 | ||
15/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 120,00 | ||
TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |