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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8742 Data de lançamento: 09/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - 2 UN - VALOR UNIT R$154,90, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ELZA FATIMA DE ARAUJO, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 12/11/2021, CFE. BENEFICIO Nº13607, E ORDEM DE COMPRA Nº3717/2021. 40.000,00 309,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2021 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - 2 UN - VALOR UNIT R$154,90, PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ELZA FATIMA DE ARAUJO, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 12/11/2021, CFE. BENEFICIO Nº13607, E ORDEM DE COMPRA Nº3717/2021. 309,80
12/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/60; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 309,80
02/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 309,80
TOTAL 309,80 309,80 309,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.