O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8827 Data de lançamento: 16/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KIT TALA ARAMADA, MOLDÁVEL EM EVA, COLORIDAS NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE, COM DIMENSÕES MINIMAS DE : 30 X 8 CM (PP) NA COR ROXA; 53 X 8CM (P) NA COR AZUL; 63 X 9CM (M) NA COR LARANJA; 86 X 10CM (G) NA COR VERDE, SENDO LAVAVEL E REUTILIZAVEL, PARA USO NA AMBULANCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3765/2021. 79,00 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2021 KIT TALA ARAMADA, MOLDÁVEL EM EVA, COLORIDAS NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE, COM DIMENSÕES MINIMAS DE : 30 X 8 CM (PP) NA COR ROXA; 53 X 8CM (P) NA COR AZUL; 63 X 9CM (M) NA COR LARANJA; 86 X 10CM (G) NA COR VERDE, SENDO LAVAVEL E REUTILIZAVEL, PARA USO NA AMBULANCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3765/2021. 158,00
08/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/12092; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 158,00
15/12/2021 Pagamento de Empenho 8827/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 158,00
TOTAL 158,00 158,00 158,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.