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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO RUBER RIGO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8862 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CABO DE AÇO 3/4 GALVANIZADO, CFE. PE Nº54/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº161/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3787/2021. 179,00 17.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 CABO DE AÇO 3/4 GALVANIZADO, CFE. PE Nº54/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº161/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3787/2021. 17.900,00
06/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/037886014; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 17.900,00
15/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 17.900,00
TOTAL 17.900,00 17.900,00 17.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.