Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8929 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BORRIFADOR (SPRAY) CAPACIDADE MÍNIMA 500ML, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3835/2021. |
14,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
BORRIFADOR (SPRAY) CAPACIDADE MÍNIMA 500ML, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3835/2021. |
140,00 |
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24/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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140,00 |
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08/12/2021 |
Pagamento de Empenho 8929/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.