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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 896 Data de lançamento: 15/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 BUDESONIDA 50 MCG 10,06 503,00
1200.00 CLOBAZAN (FRISIUM) 10MG 0,34 412,20
750.00 LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG 0,15 111,75
2250.00 TARTARATO DE METOPROLOL 100MG 0,23 513,00
3000.00 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG 0,27 801,00
5490.00 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG 0,27 1.465,83
3000.00 PROLOPA 200MG/50 MG 0,85 2.550,00
100.00 COLAGENASE COM CLORANFENICOL 30GR TUBO 7,20 720,00
1590.00 DIAZEPAN 10 MG (COMP) 0,05 79,50
3120.00 DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG 0,34 1.072,97
1204.00 RIVAROXABANA 20 MG 7,20 8.668,80
2500.00 BROMAZEPAN + SUSPERIDA 1 + 25MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2021 1,27 3.172,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2021 BUDESONIDA 50 MCG CLOBAZAN (FRISIUM) 10MG LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG TARTARATO DE METOPROLOL 100MG SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG PROLOPA 200MG/50 MG COLAGENASE COM CLORANFENICOL 30GR TUBO DIAZEPAN 10 MG (COMP) DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG RIVAROXABANA 20 MG BROMAZEPAN + SUSPERIDA 1 + 25MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2021 20.070,55
17/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/18617; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20.070,55
03/03/2021 CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº13/2021-SMSS ANEXO -20.070,55
04/03/2021 CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº13/2021-SMSS ANEXO, DEVENDO SER REEMPENHADO COM RECURSO RV 40 -20.070,55
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.