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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9364 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE ELETRO TÉCNICO PARA LIGAÇÃO DO SENSOR MAGNÉTICO AO COMANDO DE ACIONAMENTO DAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DEVERÁ SER INSTALADO NA ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DA ETA. - 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE LAMINADOR DE FIBRA. DEVERÁ SER EXECUTADO O SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA CALHA INTERNA DO FILTRO DA ETA, TAMBÉM DEVERÁ BAIXAR AS SAÍDAS DA ÁGUA DA RETROLAVAGEM E DA ÁGUA FILTRADA EM APROXIMADAMENTE 1 METRO, CFE. DISPENSA Nº49/2021, CONTRATO Nº200/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3880/2021. 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 SERVIÇO DE ELETRO TÉCNICO PARA LIGAÇÃO DO SENSOR MAGNÉTICO AO COMANDO DE ACIONAMENTO DAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DEVERÁ SER INSTALADO NA ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DA ETA. - SERVIÇO DE LAMINADOR DE FIBRA. DEVERÁ SER EXECUTADO O SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA CALHA INTERNA DO FILTRO DA ETA, TAMBÉM DEVERÁ BAIXAR AS SAÍDAS DA ÁGUA DA RETROLAVAGEM E DA ÁGUA FILTRADA EM APROXIMADAMENTE 1 METRO, CFE. DISPENSA Nº49/2021, CONTRATO Nº200/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3880/2021. 1.560,00
29/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/371; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.560,00
15/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.310,40
15/12/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9364/2021 78,00
15/12/2021 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 9364/2021 171,60
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/12/2021 78,00 1695/2021 Lançada
INSS 13/12/2021 171,60 1695/2021 Lançada
TOTAL   249,60