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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GENUIR LAURINDO DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9393 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 22/11/2021, LEVAR CAMINHAO PLACAS ICZ-5250, PARA VISTORIA INMETRO 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 22/11/2021, LEVAR CAMINHAO PLACAS ICZ-5250, PARA VISTORIA INMETRO 33,00
24/11/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 33,00
02/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00