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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9438 Data de lançamento: 26/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARTE ELÉTRICA CAMINHÕES MARCA IVECO - MOTOR DA MÁQUINA DE VIDRO LADO DIREITO - 1 UN PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3909/2021. 15.608,81 282,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2021 PEÇAS PARTE ELÉTRICA CAMINHÕES MARCA IVECO - MOTOR DA MÁQUINA DE VIDRO LADO DIREITO - 1 UN PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3909/2021. 282,25
14/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/733; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 282,25
21/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 282,25
TOTAL 282,25 282,25 282,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.