ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDME DE COMPRA Nº3934/2021.
4,70
6.885,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2021
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDME DE COMPRA Nº3934/2021.
21.574,86
30/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
21.574,86
08/12/2021
Pagamento de Empenho 9463/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
21.574,86
TOTAL
21.574,86
21.574,86
21.574,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.