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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9466 Data de lançamento: 26/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30%
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1785.00 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - 4,28 7.639,80
1538.00 ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDME DE COMPRA Nº3937/2021. 4,73 7.274,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2021 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDME DE COMPRA Nº3937/2021. 14.914,54
30/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 14.914,54
08/12/2021 Pagamento de Empenho 9466/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.914,54
TOTAL 14.914,54 14.914,54 14.914,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.