O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9485 Data de lançamento: 29/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 69 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PNEU 17.5 R25, RADIAL, E3/L3, NOVO, MÍNIMO 20 LONAS, COM ESTAMPA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA CASO OCORRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.(COMPATIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM PACARREGADERIA LIUGONG 835H, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO, MOTONIVELADORA GD655-5 E MOTONVLADORA NEW HOLLAND RG 170.B), CFE. PE Nº69/2021, CONTRATO Nº210/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3950/2021. 8.899,00 106.788,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2021 PNEU 17.5 R25, RADIAL, E3/L3, NOVO, MÍNIMO 20 LONAS, COM ESTAMPA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA CASO OCORRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.(COMPATIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM PACARREGADERIA LIUGONG 835H, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO, MOTONIVELADORA GD655-5 E MOTONVLADORA NEW HOLLAND RG 170.B), CFE. PE Nº69/2021, CONTRATO Nº210/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3950/2021. 106.788,00
24/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 106.788,00
04/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9485/2021 SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 76734 106.788,00
TOTAL 106.788,00 106.788,00 106.788,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.