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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9491 Data de lançamento: 29/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 65 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 TUBO DE PVC SOLDÁVEL-CLASSE 15- DE 60MM BARRA DE 06 (seis ) metros - 120,50 4.579,00
25.00 TUBO DE PVC SOLDÁVEL-CLASSE-15- DE 50MM BARRA DE 06 (SEIS ) METROS. - 79,75 1.993,75
68.00 TUBO DE PVC SOLDÁVEL-CLAASE- 15 DE 40MM BARRA DE 06 ( SEIS ) METROS. - 55,70 3.787,60
114.00 TUBO DE PVC SOLDÁVEL- CLASSE 15- DE 32MM BARRA DE 06 ( SEIS ) METROS. - 38,90 4.434,60
7069.00 TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD- PN 10 DE 25MM. - 4,99 35.274,31
1830.00 TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD - PN 10 DE 20MM. - 3,74 6.844,20
30.00 LIXA DE PANO 100. - 1,85 55,50
1.00 VALVULA REGULADORA REGULADORA DE PRESSÃO ( VPR ) 1, CFE. PE Nº65/2021, CONTRATO Nº188/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3956/2021. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2021 TUBO DE PVC SOLDÁVEL-CLASSE 15- DE 60MM BARRA DE 06 (seis ) metros - TUBO DE PVC SOLDÁVEL-CLASSE-15- DE 50MM BARRA DE 06 (SEIS ) METROS. - TUBO DE PVC SOLDÁVEL-CLAASE- 15 DE 40MM BARRA DE 06 ( SEIS ) METROS. - TUBO DE PVC SOLDÁVEL- CLASSE 15- DE 32MM BARRA DE 06 ( SEIS ) METROS. - TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD- PN 10 DE 25MM. - TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD - PN 10 DE 20MM. - LIXA DE PANO 100. - VALVULA REGULADORA REGULADORA DE PRESSÃO ( VPR ) 1, CFE. PE Nº65/2021, CONTRATO Nº188/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3956/2021. 57.368,96
15/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/1352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 14.794,95
21/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 14.794,95
22/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/1367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 42.174,01
23/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9491/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 42.174,01
19/01/2022 Conforme DANFE Nº 1/1374; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
03/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9491/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 57.368,96 57.368,96 57.368,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.