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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9558 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 65 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1 1/4" - 54,50 109,00
3.00 REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1 1/2" - 76,12 228,36
54.00 ADESIVO PARA PVC COM PINCEL FRASCO DE 175 GRAMAS. - 8,38 452,52
12.00 JOELHO PVC 32 MM ATENDENDO A NBR SOLDÁVEL 90º. - 1,95 23,40
16.00 JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 40MM - 4,22 67,52
4.00 JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 50MM. - 4,80 19,20
70.00 FITA VEDA ROSCA (ROLO 50M) - 2,97 207,90
44.00 ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 20MM X 1/2" ROSCA MACHO. - 3,52 154,88
40.00 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD 25MM, CFE. PE Nº65/2021, CONTRATO Nº191/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4008 5,57 222,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1 1/4" - REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1 1/2" - ADESIVO PARA PVC COM PINCEL FRASCO DE 175 GRAMAS. - JOELHO PVC 32 MM ATENDENDO A NBR SOLDÁVEL 90º. - JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 40MM - JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 50MM. - FITA VEDA ROSCA (ROLO 50M) - ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 20MM X 1/2" ROSCA MACHO. - UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD 25MM, CFE. PE Nº65/2021, CONTRATO Nº191/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4008 1.485,58
07/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/10062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 879,54
31/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/10114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 606,04
31/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9558/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 879,54
12/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 606,04
TOTAL 1.485,58 1.485,58 1.485,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.