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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 9565 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 61 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MULETAS ADULTO: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO MATERIAL; PONTEIRA DE BORRACHA, AJUSTES TELESCÓPIO; ALTURA MATERIAL; APOIO P/ MÃO; ACABAMENTO ACOLCHOADO NO APOIO; TAMANHO ADULTO.5 PARES, CFE. PE Nº61/2021, CONTRATO Nº205/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4014/2021. 77,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 MULETAS ADULTO: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO MATERIAL; PONTEIRA DE BORRACHA, AJUSTES TELESCÓPIO; ALTURA MATERIAL; APOIO P/ MÃO; ACABAMENTO ACOLCHOADO NO APOIO; TAMANHO ADULTO.5 PARES, CFE. PE Nº61/2021, CONTRATO Nº205/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4014/2021. 770,00
15/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/3329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 770,00
21/12/2021 Pagamento de Empenho 9565/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.