Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9565 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
61 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
MULETAS ADULTO: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO MATERIAL; PONTEIRA DE BORRACHA, AJUSTES TELESCÓPIO; ALTURA MATERIAL; APOIO P/ MÃO; ACABAMENTO ACOLCHOADO NO APOIO; TAMANHO ADULTO.5 PARES, CFE. PE Nº61/2021, CONTRATO Nº205/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4014/2021. |
77,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2021 |
MULETAS ADULTO: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO MATERIAL; PONTEIRA DE BORRACHA, AJUSTES TELESCÓPIO; ALTURA MATERIAL; APOIO P/ MÃO; ACABAMENTO ACOLCHOADO NO APOIO; TAMANHO ADULTO.5 PARES, CFE. PE Nº61/2021, CONTRATO Nº205/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4014/2021. |
770,00 |
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15/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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770,00 |
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21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 9565/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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770,00 |
TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.