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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 9583 Data de lançamento: 03/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 13 A 16/12/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 71/2021. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2021 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 13 A 16/12/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 71/2021. 500,00
03/12/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 500,00
08/12/2021 Pagamento de Empenho 9583/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
21/12/2021 DESPESA REALIZAD A MENOR -275,00
21/12/2021 DESPESA REALIZAD A MENOR -275,00
21/12/2021 DESPESA REALIZAD A MENOR -275,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.