Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9881 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.35 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4044/2021. |
27,98 |
233,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2021 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4044/2021. |
233,63 |
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29/12/2021 |
DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA |
-233,63 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.