Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1019 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE GUIA RRT Nº11660018, REFRENTE CONSTRUÇÃO DE QUIOSKI PARA AREA DE LAZER NA COMUNIDADE DE LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº422/2022. |
108,69 |
108,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2022 |
PAGAMENTO DE GUIA RRT Nº11660018, REFRENTE CONSTRUÇÃO DE QUIOSKI PARA AREA DE LAZER NA COMUNIDADE DE LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº422/2022. |
108,69 |
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16/02/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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108,69 |
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18/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2022
CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RIO GRANDE DO SUL - 72318 |
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108,69 |
TOTAL |
108,69 |
108,69 |
108,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.