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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 10519 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1548.00 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022. 5,43 8.405,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022. 8.405,64
30/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.405,64
08/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 8.405,64
TOTAL 8.405,64 8.405,64 8.405,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.