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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TAPECARIA CARDOMMER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10533 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 51 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 PERSIANA VERTICAL, LINHA GOLD COM TRILHO EM ALUMÍNIO, PINTURA EPOXI BRANCA, LÂMINAS NA COLEÇÃO NUANC PREMIUM, COR CINZA E CORRENTE CLIP M, INSTALADA - METRAGEM DE 1,60 DE ALTURA X 4,00 DE LARGURA, CFE. DISPENSA Nº51/2022, CONTRATO Nº217/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4063/2022. 640,00 4.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 PERSIANA VERTICAL, LINHA GOLD COM TRILHO EM ALUMÍNIO, PINTURA EPOXI BRANCA, LÂMINAS NA COLEÇÃO NUANC PREMIUM, COR CINZA E CORRENTE CLIP M, INSTALADA - METRAGEM DE 1,60 DE ALTURA X 4,00 DE LARGURA, CFE. DISPENSA Nº51/2022, CONTRATO Nº217/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4063/2022. 4.480,00
20/01/2023 Conforme DANFE Nº 1/1669; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.480,00
02/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10533/2022 TAPECARIA CARDOMMER LTDA - 34002 4.480,00
TOTAL 4.480,00 4.480,00 4.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.