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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10639 Data de lançamento: 05/12/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERVAL SECO-RS, NO DIA 02/12/2022, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA UNDIME/AMZOP 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2022 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERVAL SECO-RS, NO DIA 02/12/2022, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA UNDIME/AMZOP 4,00
05/12/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4,00
29/12/2022 ANULAÇÃO PARCIAL. -4,00
29/12/2022 ANUALACAO TOTAL POR EMPENHADO INDEVIDAMENTE. -4,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.