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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10660 Data de lançamento: 06/12/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
99.60 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL ATE A CIDADE DE PINHAL-RS, NO DIA 07/12/2022, PARA PARTICIPAR DA COPA AMZOP SESC DE FUTSAL/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4154/2022. 7,81 777,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2022 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL ATE A CIDADE DE PINHAL-RS, NO DIA 07/12/2022, PARA PARTICIPAR DA COPA AMZOP SESC DE FUTSAL/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4154/2022. 777,88
09/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/726; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 777,88
19/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 777,88
TOTAL 777,88 777,88 777,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.