Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: S R CARNETE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10681 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COLA PARA PARA-BRISAS 280G, PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E PARA-BRISAS DE VEICULOS E MAQUINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4168/2022. |
48,20 |
96,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2022 |
COLA PARA PARA-BRISAS 280G, PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E PARA-BRISAS DE VEICULOS E MAQUINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4168/2022. |
96,40 |
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12/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/445; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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96,40 |
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19/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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96,40 |
TOTAL |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.