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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: S R CARNETE

Dados do Empenho
Número do empenho: 10681 Data de lançamento: 07/12/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COLA PARA PARA-BRISAS 280G, PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E PARA-BRISAS DE VEICULOS E MAQUINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4168/2022. 48,20 96,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2022 COLA PARA PARA-BRISAS 280G, PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E PARA-BRISAS DE VEICULOS E MAQUINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4168/2022. 96,40
12/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/445; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 96,40
19/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 96,40
TOTAL 96,40 96,40 96,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.