Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARILIA INES DA SILVA 014136606075 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10716 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - DE MONTAGEM DE 3 MESAS PARA ESCRITÓRIO "L", CADA UMA COM ALTURA DE 0,75 CM, LARGURA DE 1,50 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4183/2022. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2022 |
SERVIÇO - DE MONTAGEM DE 3 MESAS PARA ESCRITÓRIO "L", CADA UMA COM ALTURA DE 0,75 CM, LARGURA DE 1,50 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4183/2022. |
150,00 |
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14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/57; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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150,00 |
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19/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.