Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10718 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA CRAS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, ORDEM DE COMPRA Nº4184/2022. |
126,60 |
126,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2022 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA CRAS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, ORDEM DE COMPRA Nº4184/2022. |
126,60 |
|
|
15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5227; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
126,60 |
|
22/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
126,60 |
TOTAL |
126,60 |
126,60 |
126,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.