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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10741 Data de lançamento: 08/12/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARGA GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº24/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4191/2022. 135,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2022 CARGA GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº24/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4191/2022. 270,00
13/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/5225; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 270,00
19/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.